为进一步规范财务管理行为,防范财务风险,促进合规合法经营,近日,岷江局审计科到物流公司开展内部审计检查工作。
审计小组通过抽查2023年度会计凭证、查阅档案合同、会议资料,一对一问询等方式,全面检查我公司对资金管理、合同管理、税务管理、费用审核、会计核算等方面的工作规范情况。
物流公司将以此次检查为契机,针对发现的问题,有条不紊地进行逐条、逐项梳理与分析,后续也会持续完善财务制度,规范账务管理,切实增强财务风险防范能力,力求进一步提升公司财务工作水平,为企业健康发展筑牢坚实的财务“堤坝”。